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集團(tuán)公司對省交建公司2021年財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行情況開展審計

來源: 發(fā)布時間:2022年09月16日 瀏覽次數(shù): 【字體:

9月15日,根據(jù)集團(tuán)公司2022年內(nèi)審工作安排,集團(tuán)派出審計組召開審計進(jìn)點(diǎn)會,對省交建公司2021年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行開展審計。集團(tuán)監(jiān)事會主席、審計組組長馮勇出席會議并講話。集團(tuán)審計內(nèi)控部、審計組成員及被審計單位領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員參加會議。

會議要求,被審計單位要密切配合,做好此次審計工作。一是積極配合,確保審計工作高效開展。從思想上高度重視,全力支持和配合好此次審計工作,要指定專人負(fù)責(zé)做好審計組協(xié)調(diào)配合工作,及時提供真實完整的資料,堅決做到不瞞報、不漏報、不錯報,確保審計工作順利高效開展。二是依法審計,確保審計質(zhì)量。審計組在審計過程中一定要依法審計,嚴(yán)格審計紀(jì)律,嚴(yán)格程序,規(guī)范操作,實事求是,秉公審計。此次審計點(diǎn)多、面廣,審計人員認(rèn)真開展審計工作,做到全面準(zhǔn)確的了解情況,實事求是的反映問題,客觀公正的評價工作。立足于審,著眼于幫,真正發(fā)揮審計“審、幫、促”的作用。三是及時整改,強(qiáng)化成果運(yùn)用。針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題和薄弱環(huán)節(jié),要正確對待,不回避、不推卸,對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題要及時認(rèn)領(lǐng),做到邊審邊改,把“當(dāng)下改”和“長久立”結(jié)合起來。要以此次審計工作為契機(jī),認(rèn)真查找差距,深入查擺問題,進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)收支行為,夯實財務(wù)基礎(chǔ)工作,加強(qiáng)公司內(nèi)部控制的健全有效性,提高財務(wù)管理和財務(wù)制度執(zhí)行力,提升經(jīng)營管理水平,推動公司高質(zhì)量發(fā)展。

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