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省交控集團對省交控建工集團開展財務(wù)收支審計

來源: 發(fā)布時間:2023年06月28日 瀏覽次數(shù): 【字體:

6月27日,省交控集團召開審計進點會,對省交控建工集團開展財務(wù)收支審計。集團公司審計組成員、省交控建工集團領(lǐng)導(dǎo)班子及各部門負責(zé)人參加會議。

會議指出,開展內(nèi)部審計是現(xiàn)代企業(yè)管理制度的必然要求,要通過審計發(fā)現(xiàn)問題、整改問題,推動經(jīng)營管理機制依法依規(guī)運行,提高資金的使用質(zhì)量和效益,促進公司高質(zhì)量發(fā)展。省交控建工集團要重視審計問題整改工作,對審計發(fā)現(xiàn)的問題要形成問題清單、整改臺賬,逐項落實,并及時反饋整改情況。既要整改具體問題,還要舉一反三,以審計為契機,認真查找不足,建立健全各項規(guī)章制度,形成長效機制,著力“治已病”、“防未病”。同時要防患于未然,堅決杜絕問題屢查屢犯,提高公司精細化管理水平。

會議強調(diào),審計組人員要依法審計,嚴(yán)格審計紀(jì)律,嚴(yán)格程序,規(guī)范操作,實事求是,秉公審計。要做到全面準(zhǔn)確了解情況,實事求是反映問題,客觀公正評價工作。要著眼于問題提出建議、解決問題、促進發(fā)展,要立足于審、著眼于幫,真正發(fā)揮內(nèi)部審計“審、幫、促”的作用。

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