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省交控集團(tuán)對(duì)省交規(guī)院公司開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)

來源: 發(fā)布時(shí)間:2024年05月27日 瀏覽次數(shù): 【字體:

5月27日,省交控集團(tuán)抽調(diào)內(nèi)審人員組成審計(jì)組,對(duì)省交規(guī)院公司2023年財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)點(diǎn)展開審計(jì)。此次審計(jì)依據(jù)國(guó)家相關(guān)財(cái)經(jīng)制度、審計(jì)法規(guī)以及集團(tuán)公司內(nèi)部管理制度,以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),延伸檢查內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性,重點(diǎn)對(duì)財(cái)務(wù)收支、預(yù)算編制與執(zhí)行、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控操作流程以及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的效率和效果等進(jìn)行符合性檢查與評(píng)價(jià),對(duì)省交規(guī)院公司會(huì)計(jì)報(bào)表中的資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益以及損益的真實(shí)性、合法合規(guī)性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,旨在全面評(píng)估省交規(guī)院公司的財(cái)務(wù)狀況及運(yùn)營(yíng)效率,進(jìn)一步完善內(nèi)部管理,規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為,規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

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