省交控集團(tuán)對(duì)省交通咨詢公司開(kāi)展財(cái)務(wù)收支審計(jì)
7月22日起,省交控集團(tuán)對(duì)省交通咨詢公司開(kāi)展2023年財(cái)務(wù)收支審計(jì)。
主要對(duì)財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行情況有關(guān)的內(nèi)部控制的健全性、有效性,會(huì)計(jì)報(bào)表中的資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、損益的真實(shí)性和合法合規(guī)性,財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況,財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控情況及存在的隱患進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,并提出合理化建議,促使被審計(jì)單位建立健全內(nèi)控制度,提升財(cái)務(wù)報(bào)表信息質(zhì)量,加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理,提高經(jīng)濟(jì)效益。
此次審計(jì)將通過(guò)抓重點(diǎn)、促整改、提質(zhì)效等多種手段,著力提升內(nèi)部審計(jì)的科學(xué)化、規(guī)范化水平,發(fā)揮好內(nèi)部審計(jì)“免疫系統(tǒng)”作用,推動(dòng)內(nèi)審工作的高質(zhì)量發(fā)展。
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